[]金币中心|设首页|收藏|Eng|XBRL中国|可做?|帮助|         手机版
我的法规 最新法规 点击最多  失效法规 资料下载 法规解读 下载绿色版 法规搜索
 法规分类
    Loading...
 热点专题
【企业会计准则】
CPA考试法规汇编(2015)
IPO相关法规
电子商务法规汇编(2014)
二手房买卖
公司法及司法解释汇编(2015)
会计专业技术资格考试法规汇编(2015)
借款担保法规专辑(2014)
境外上市相关法规
民间资本法规专辑(2014)
上海自贸区政策汇编(2014)
外汇管理法规(2014)
西部大开发
振兴东北
征收拆迁补偿法规专辑(2014)
 
   首页 > 独立审计 > CPA执业规范体系 > 问题解答 >
法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于印发《企业内部控制审计问题解答[征求意见稿]》的通知
发文文号: 会协[2013]110号
发文部门: 中国注册会计师协会
发文时间: 2013-12-12
实施时间: 2013-12-12
法规类型: 问题解答 内部会计控制制度
所属行业: 社会服务业--会计师事务所等中介机构
所属区域: 中国
阅读人次: 7710
评论人次: 2
页面功能:
  • 加入收藏
  • 关闭
发文内容:

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
  自2012年起,企业内部控制审计制度在主板上市公司开始正式实施。为了进一步指导注册会计师解决在企业内部控制审计实务中遇到的问题,防范审计风险,我会结合行业监管实践,并征集了会员的意见,启动了企业内部控制审计问题解答的制订工作,形成了《企业内部控制审计问题解答(征求意见稿)》。
  本征求意见稿包括10个问题,以贯彻内部控制审计思路为主线,内容涵盖内部控制审计与财务报表审计的联系、区别与整合,财务报告内部控制与非财务报告内部控制的区分,内部控制审计与企业内部控制自我评价之间的关系,与控制相关的风险对控制测试的影响等多个领域。现予印发。请组织征求意见,并于2014年2月28日前将书面意见反馈我会。
  联系人:中注协专业标准部 赵际喆,李晨
  电话:010-88250207,88250205
  传真:010-88250066
  电子邮件:standards@
  通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039
  附件:企业内部控制审计问题解答(征求意见稿)
  中国注册会计师协会
  2013年12月12日

相关附件:
企业内部控制审计问题解答(征求意见稿).pdf    
 
  • 加入收藏
  • 关闭
相关评论 / 法规有奖纠错 评论文责自负,不代表中国会计视野网站及其关联方的任何倾向或立场

旧评论(此处已关闭评论功能):
xinmingzhang   2013年12月24日
和西方的内控体系发展还有相当差距啊
cpa308蜘蛛王   2013年12月18日
需要认真细致的学习
相关法规  
青岛市财政局青岛市审计局关于印发《青岛市行政事业单位 青财会[2024]6号 2024/4/19
上海市财政局关于转发《财政部关于开展行政事业单位内部 沪财会[2016]43 2016/7/13
关于公开选聘内部控制标准委员会咨询专家的通知 财办会[2018]29 2018/10/26
关于印发商业银行内部控制指引的通知 银监发[2014]40 2014/9/12
关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知 财会[2016]11号 2016/6/24
关于印发公立医院内部控制管理办法的通知 国卫财务发[202 2021/1/1
辽宁省财政厅等关于推动公立医院进一步加强内部控制建设 辽财会[2024]17 2024/8/20
厦门市财政局关于报送2016年上半年行政事业单位内部控制 厦财会[2016]43 2016/8/16
北京市财政局关于组织开展行政事业单位内部控制外部评价 京财会[2018]12 2018/7/3
天津市财政局关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告 津财会[2023]9号 2023/4/25