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法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知
发文文号:
发文部门: 中国注册会计师协会
发文时间: 2026-1-29
实施时间: 2026-1-29
法规类型: 指导意见
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
阅读人次: 1156
评论人次: 0
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发文内容:
各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
  为保证准则体系的内在一致性,我会对《企业内部控制审计指引实施意见》进行了一致性修订。本次修订基于《中国注册会计师审计准则第1211号——重大错报风险的识别和评估》以及会计师事务所质量管理相关准则,对相应文字进行调整,不涉及实质性修订。现予发布,自发布之日起施行。
  本意见生效实施后,我会于2011年10月11日发布的《关于印发<企业内部控制审计指引实施意见>的通知》(会协〔2011〕66号)同时废止。
  执行中有何问题,请及时反馈我会。
  附件:企业内部控制审计指引实施意见
  中国注册会计师协会
  2026年1月29日
相关附件:
企业内部控制审计指引实施意见.pdf    
 
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