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法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于发布《证券公司内部审计指引》的通知
发文文号: 中证协发[2023]147号
发文部门: 中国证券业协会
发文时间: 2023-8-7
实施时间: 2024-1-1
法规类型: 证券其他法规 内审行业规定
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
阅读人次: 5353
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发文内容:

各证券公司:
  为规范证券公司内部审计工作,提高内部审计质量,提升证券公司经营管理水平和风险防范能力,促进证券行业高质量可持续发展,根据《中华人民共和国证券法》《关于进一步加强财会监督工作的意见》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关规定,中国证券业协会组织制定《证券公司内部审计指引》。《证券公司内部审计指引》已经协会第七届理事会第十五次会议表决通过,并经中国证监会备案,现予发布,自2024年1月1日起实施。
  附件:
  1.证券公司内部审计指引
  2.关于《证券公司内部审计指引》的起草说明
  中国证券业协会
  2023年8月7日

相关附件:
附件1:证券公司内部审计指引.pdf    
附件2:关于《证券公司内部审计指引》的起草说明.pdf    
 
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