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法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 湖南省国有资产监督管理委员会关于报送企业内部审计2012年工作总结和2013年工作计划的通知
发文文号: 湘国资监督[2013]19号
发文部门: 湖南省国有资产监督管理委员会
发文时间: 2013-1-28
实施时间: 2013-1-28
法规类型: 国有资产管理 内审行业规定
所属行业: 所有行业
所属区域: 湖南
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发文内容:

各监管企业:
  为总结监管企业内部审计工作的成绩和经验,不断强化企业内部监督与风险管控,指导企业内部审计工作,促进企业内部审计工作更加规范有效,提高企业经营管理水平,根据《湖南省国资委监管企业内部审计管理暂行办法》(湘国资监督〔2005〕55号)要求,企业2012年度内部审计工作总结和2013年工作计划须报省国资委备案。现将具体工作要求通知如下:
  1、请各企业认真做好2012年内部审计工作总结,既要肯定工作成绩,更要突出工作亮点,客观指出存在的问题和不足。同时,要结合自身工作实际,科学制定2013年企业内部审计工作计划,确保操作可行,并对企业下步内部审计工作提出建议。
  2、企业内部审计2012年工作总结和2013年工作计划相关材料将作为2013年度企业内部审计工作座谈会交流材料和评优的重要依据。请各企业按时报送,确保质量,于2013年2月28日前,将书面材料及电子版一并报我委监事会工作处。
  联系人:潘勇刚、刘维龙
  联系电话:0731-82211553、82211552
  E-mail:jshgzc@hngzw.gov.cn
  湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
  2013年1月28日

 
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